OSNOVNA SREDSTVA - Obračun spremenjenega deleža DDV
Tudi v programu Osnovna sredstva je mogoče narediti popravek nabavne vrednosti OS zaradi spremenjenega odbitnega deleža DDV-ja. Funkcija se nahaja v meniju 5.4.1. Po vsebini enaka funkcija kot v Glavni knjigi.
Obračuna amortizacije se lotite po uspešno opravljenem popravku nabavne vrednosti OS. Navodila za obračun amortizacije so bila objavljena na naši spletni strani 02.01.2018.
Navodilo in primer preračuna spremenjenega odbitnega deleža DDV :
Ta opcija je...
Obračuna amortizacije se lotite po uspešno opravljenem popravku nabavne vrednosti OS. Navodila za obračun amortizacije so bila objavljena na naši spletni strani 02.01.2018.
Navodilo in primer preračuna spremenjenega odbitnega deleža DDV :
Ta opcija je...
Zaključek leta v programu Fakturiranje
Prosimo, da zaključka leta 2017 NE delate v JANUARJU.
OSNOVNA SREDSTVA - Amortizacija
Navodila za obračun amortizacije
Številčenje dokumentov v letu 2018
Informacija za nastavitev parametrov številčenja dokumentov v letu 2018.
FAKTURIRANJE - Številčenje dokumentov v novem letu 2018
Vse, ki uporabljate davčne blagajne prosimo, da si skrbno preberete navodila v nadaljevanju. Velja tudi za Fakturiranje Storitve in Fakturiranje Mini.
PLAČE - VIRVDC 2017
Kratko navodilo za oddajo obrazca VIRVDC za leto 2017
KNJIGA PREJETIH FAKTUR - Naknadno dodajanje prilog
V programu Knjiga prejetih faktur je prenovljeno naknadno dodajanje prilog na že vnesene dokumente
PLAČE - obvezno kriptiranje
Pošiljanje plačilnih list po elektronski pošti – OBVEZNO kriptiranje !
FAKTURIRANJE - Inventura (Dodatna navodila)
V nadaljevanju vam na primerih prikazujemo na kaj morate biti še posebej pozorni pri izdelavi inventure.
FAKTURIRANJE - Inventura
Navodila za vnos, obračun ter knjiženje inventurnih razlik v programu Fakturiranje.
PLAČE - Poračun plač ob zamenjavi plačnega razreda (J.S.)
Navodilo, kako poračunati plače po odpravi anomalij do 26. plačnega razreda.
KNJIGA PREJETIH FAKTUR - Devizni podatki; Banka posrednica
V šifrantu partnerjev je na vnosu partnerja v Knjigi prejetih faktur, na zavihku »3. devizni podatki« novo vnosno polje »Banka posrednica«.

