FAKTURIRANJE - Poročilo o dobavah po 76.a členu, zaradi sprememb in dopolnitev ZDDV-1E
Glede na dejstvo, da se veliko izdanih faktur prenaša iz Fakturiranja v Glavno knjigo, je bila potrebna dodelava tudi v programu Fakturiranje. V primeru, da želite nek dobropis (ali lahko tudi račun) označit za popravek nekega predhodnega davčnega obdobja (predvsem razni naknadni popusti, rabati, superrabati,…), imate po kreiranju dokumenta, možnost v meniju programa 2.2.5. ali 2.3.4. urejen gumb “F4 Dat.potrditve, Popravek”, kjer v polje “Popravek IF za obdobje” vpišete na kateri mesec se nanaša “popravek”.
Poleg tega pa je potrebna še nastavitev v katero davčno knjigo, po prenosu v Glavno knjigo, bo zabeležen tak dokument. Številka davčne knjige popravkov mora biti usklajena z računovodstvom. Nastavitev sicer vpišete v meniju 7.8.4. na gumbu na sredini ekrana “Nastavitev vrste knjige” na zavihku 4.Vrste knjig za popravke.
Poleg tega pa je potrebna še nastavitev v katero davčno knjigo, po prenosu v Glavno knjigo, bo zabeležen tak dokument. Številka davčne knjige popravkov mora biti usklajena z računovodstvom. Nastavitev sicer vpišete v meniju 7.8.4. na gumbu na sredini ekrana “Nastavitev vrste knjige” na zavihku 4.Vrste knjig za popravke.
FAKTURIRANJE - Inventura (Dodatna navodila)
V nadaljevanju vam na primerih prikazujemo na kaj morate biti še posebej pozorni pri izdelavi inventure.
FAKTURIRANJE - Inventura
Navodila za vnos, obračun ter knjiženje inventurnih razlik v programu Fakturiranje.
Pošiljanje obračunskih listov preko Arnes strežnikov
Zaradi novih omejitev Arnesa pri pošiljanju e-pošte, boste najverjetneje vsi proračunski uporabniki s 100 ali več zaposlenimi pri pošiljanju...
Arnes - omejitev poslane pošte
Arnes je 9.10.2024 omejil število poslane pošte s svojih strežnikov.
KNJIGA PREJETIH FAKTUR - Zapiranje preostanka predračuna
V programu Knjiga prejetih faktur je pri vnosu računa na zavihku Povezave, pri povezavi na Predračun, omogočena kljukica »Zaprem preostanek...
Objavljeno:
Zadnja sprememba: 10.6.2012 ob 13:14