GLAVNA KNJIGA - Enotni kontni okvir
Enotni kontni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije-pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije je z objavo v Uradnem listu RS, št. 107/2015 z dne 31.12.2015 dobil nekaj »lepotnih popravkov«.
Glede na minimalne korekcije kontnega plana je najlažja pot direktno popravljanje posamezne baze v meniju 5. Šifranti, 1. Kontni plan. Če gre za popravek »naziva« konta ga popravite preko gumba »Enter Popravi« oziroma dvoklika na ustreznem kontu, če pa gre za spremembo konta in je potreben prenos knjižb iz obstoječega konta na novega, je na voljo gumb »F4 Sprememba šifre«. Pri uporabi gumba »F4 Sprememba šifre« se postavite na obstoječ konto, pritisnete »F4« in v polje »Na konto« vpišite številko novega, neobstoječega konta in potrdite z »F9«. Program bo samodejno ustvaril nov konto z enakimi nastavitvami kot njegov predhodnik, prenesel morebitne knjižbe iz starega na nov konto ter star konto tudi pobrisal iz šifranta. To velja za program Glavna knjiga in če popravek izvedete v Glavni knjigi, bo popravek urejen v vseh programih. Če imate samo program Knjiga prejetih faktur, se popravek ureja v meniju 3.1. s pomočjo gumba »Enter Popravi« ter »Spremeni šifro«.
Pozdravljeni na spletni strani!
Pred vami je nova spletna stran, na kateri boste našli tako programe kot tudi vse iskane informacije.
FAKTURIRANJE - Inventura (Dodatna navodila)
V nadaljevanju vam na primerih prikazujemo na kaj morate biti še posebej pozorni pri izdelavi inventure.
FAKTURIRANJE - Inventura
Navodila za vnos, obračun ter knjiženje inventurnih razlik v programu Fakturiranje.
Pošiljanje obračunskih listov preko Arnes strežnikov
Zaradi novih omejitev Arnesa pri pošiljanju e-pošte, boste najverjetneje vsi proračunski uporabniki s 100 ali več zaposlenimi pri pošiljanju...
Arnes - omejitev poslane pošte
Arnes je 9.10.2024 omejil število poslane pošte s svojih strežnikov.
KNJIGA PREJETIH FAKTUR - Zapiranje preostanka predračuna
V programu Knjiga prejetih faktur je pri vnosu računa na zavihku Povezave, pri povezavi na Predračun, omogočena kljukica »Zaprem preostanek...
Objavljeno:
Zadnja sprememba: 19.5.2016 ob 15:25