KNJIGA PREJETIH FAKTUR - Avtomatsko kontiranje avansnih računov
V programu KPF je dodana možnost avtomatskega kontiranja avansnih računov.
V meniju 6.1. na zavihku 5. Parametri za prenos v GK, je razširjena možnost vnosa kontov za avanse, parametri 28 do 30. Na samem kontiranju avansnega računa je desno spodaj dodan gumb "Avtomatsko kontiranje avansov", ki vam samodejno kontira vnešen avansni račun. Gumb je viden samo, če je na prvi strani izbran "Tip dokumenta", opcija "prejeti avans". V primeru da uporabnik ročno kontira, ga program opozori na obvezno uporabo gumba za kontiranje avansov. V primeru končnega računa za predhodno prejet avansni račun in vnešene povezave na prvotni avansni račun (zavihek Povezave in rubrika Avansni računi), mora uporabnik kontirati samo račun, program pa samodejno doda knjižbe za razknjiženje povezanega avansnega računa.
FAKTURIRANJE - Inventura (Dodatna navodila)
V nadaljevanju vam na primerih prikazujemo na kaj morate biti še posebej pozorni pri izdelavi inventure.
FAKTURIRANJE - Inventura
Navodila za vnos, obračun ter knjiženje inventurnih razlik v programu Fakturiranje.
Pošiljanje obračunskih listov preko Arnes strežnikov
Zaradi novih omejitev Arnesa pri pošiljanju e-pošte, boste najverjetneje vsi proračunski uporabniki s 100 ali več zaposlenimi pri pošiljanju...
Arnes - omejitev poslane pošte
Arnes je 9.10.2024 omejil število poslane pošte s svojih strežnikov.
KNJIGA PREJETIH FAKTUR - Zapiranje preostanka predračuna
V programu Knjiga prejetih faktur je pri vnosu računa na zavihku Povezave, pri povezavi na Predračun, omogočena kljukica »Zaprem preostanek...
Objavljeno:
Zadnja sprememba: 5.5.2016 ob 15:24