OSNOVNA SREDSTVA - Obračun spremenjenega odbitnega deleža vstopnega DDV

Tudi v programu Osnovna sredstva je mogoče narediti popravek nabavne vrednosti OS zaradi spremenjenega odbitnega deleža DDV-ja. Funkcija se nahaja v meniju 5.4.1. Po vsebini enaka funkcija kot v Glavni knjigi.
Obračuna amortizacije se lotite po uspešno opravljenem popravku nabavne vrednosti OS. Navodila za obračun amortizacije so bila objavljena na naši spletni strani 02.01.2016.

Navodilo in primer preračuna spremenjenega odbitnega deleža DDV :

Ta opcija je uporabna za podjetja, ki so davčni zavezanec, vendar nimajo 100% odbitnega deleža DDV in se ta delež med letom spremeni. S to operacijo lahko osnovnim sredstvom iz določenega obdobja nabave popravimo nabavno vrednost glede na spremembo odbitnega deleža DDV tako, da vnesemo stari in novi faktor za izračun nabavne vrednosti.

Faktor nabavne vrednosti izračunamo iz stopnje DDV in odbitnega ali neodbitnega deleža DDV v procentih tako, da nam nabavna vrednost brez DDV pomnožena s faktorjem da vrednost osnovnega sredstva s prištetim neodbitnim delom DDV.

Iz odbitnega deleža faktor izračunamo po formuli: Faktor = 1 + DDV(%) / 100 * ( 1 - Odbitni- del(%) / 100).
Iz neodbitnega deleža faktor izračunamo po formuli: Faktor = 1 + DDV(%) / 100 * Odbitni- del(%) / 100.

Primer-1: Če je stopnja DDV 22% in odbitni del 90% potem je faktor nabavne vrednosti 1,022.
Izračun po formuli: F = 1 + 22/100 * (1 - 90/100) = 1 + 0,22 * (1 - 0,9) = 1 + 0,22 * 0,1 = 1,022.

Primer-2: Če je stopnja DDV 22% in odbitni del 10% potem je faktor nabavne vrednosti 1,198.
Izračun po formuli: F = 1 + 22/100 * (1 - 10/100) = 1 + 0,22 * (1 - 0,1) = 1 + 0,22 * 0,9 = 1,198.
Radi bi vas opozorili, da si pred uporabo oz. izvedbo te operacije, v meniju 8.A. naredite tudi varnostno kopijo podatkov, ker povratne funkcije tukaj ni.

Materialno knjigovodstvo JUNIJ 2007

Novosti v nastavitvah parametrov in izpisih

FAKTURIRANJE - Inventura (Dodatna navodila)

V nadaljevanju vam na primerih prikazujemo na kaj morate biti še posebej pozorni pri izdelavi inventure.

FAKTURIRANJE - Inventura

Navodila za vnos, obračun ter knjiženje inventurnih razlik v programu Fakturiranje.

Pošiljanje obračunskih listov preko Arnes strežnikov

Zaradi novih omejitev Arnesa pri pošiljanju e-pošte, boste najverjetneje vsi proračunski uporabniki s 100 ali več zaposlenimi pri pošiljanju...

Arnes - omejitev poslane pošte

Arnes je 9.10.2024 omejil število poslane pošte s svojih strežnikov.

KNJIGA PREJETIH FAKTUR - Zapiranje preostanka predračuna

V programu Knjiga prejetih faktur je pri vnosu računa na zavihku Povezave, pri povezavi na Predračun, omogočena kljukica »Zaprem preostanek...



Objavljeno: