FAKTURIRANJE - Obračun Davka na Finančne storitve - dodelave
Tekom prejšnjega meseca je bil Obračun DFS malce prilagojen in dograjen v skladu z naknadno pridobljenimi informacijami in spoznanji.
V programu Fakturiranje je največja sprememba v tem, da je cena oz. vrednost storitve, ki je podvržena DFS, osnova za obračun DFS in se torej DFS izračuna v višini 6,5% od osnove, torej vrednosti storitve. Posledično so prilagojeni vsi izpisi na temo DFS, torej seznam neplačanih in plačanih računov (obveznost za DFS namreč nastane šele z dnem plačila), kot tudi sam obrazec DFS.
Za vse tiste, ki boste DFS šele potrebovali v sklopu programa Fakturiranje, pa kratka navodila za vklop. V meniju 6.6.2. - Uporabniški parametri programa, vklopite parameter 46, nato se na artiklu določi ali se DFS zanj obračunava ali ne. Vsi izpisi, obrazec in izvoz Xml datoteke najdete v meniju 3.6.5. - Davek na finančne storitve.
Sprememba je nastala tudi pri prenosu računov v Glavno knjigo, kjer se v primeru računa podvrženega DFS, prenese samo evidenca za DFS, medtem ko se knjižba za davek DFS ne zgodi, ker se obračun DFS knjiži na mesečnem nivoju glede na plačila.
V programu Fakturiranje je največja sprememba v tem, da je cena oz. vrednost storitve, ki je podvržena DFS, osnova za obračun DFS in se torej DFS izračuna v višini 6,5% od osnove, torej vrednosti storitve. Posledično so prilagojeni vsi izpisi na temo DFS, torej seznam neplačanih in plačanih računov (obveznost za DFS namreč nastane šele z dnem plačila), kot tudi sam obrazec DFS.
Za vse tiste, ki boste DFS šele potrebovali v sklopu programa Fakturiranje, pa kratka navodila za vklop. V meniju 6.6.2. - Uporabniški parametri programa, vklopite parameter 46, nato se na artiklu določi ali se DFS zanj obračunava ali ne. Vsi izpisi, obrazec in izvoz Xml datoteke najdete v meniju 3.6.5. - Davek na finančne storitve.
Sprememba je nastala tudi pri prenosu računov v Glavno knjigo, kjer se v primeru računa podvrženega DFS, prenese samo evidenca za DFS, medtem ko se knjižba za davek DFS ne zgodi, ker se obračun DFS knjiži na mesečnem nivoju glede na plačila.
FAKTURIRANJE - Inventura (Dodatna navodila)
V nadaljevanju vam na primerih prikazujemo na kaj morate biti še posebej pozorni pri izdelavi inventure.
FAKTURIRANJE - Inventura
Navodila za vnos, obračun ter knjiženje inventurnih razlik v programu Fakturiranje.
Pošiljanje obračunskih listov preko Arnes strežnikov
Zaradi novih omejitev Arnesa pri pošiljanju e-pošte, boste najverjetneje vsi proračunski uporabniki s 100 ali več zaposlenimi pri pošiljanju...
Arnes - omejitev poslane pošte
Arnes je 9.10.2024 omejil število poslane pošte s svojih strežnikov.
KNJIGA PREJETIH FAKTUR - Zapiranje preostanka predračuna
V programu Knjiga prejetih faktur je pri vnosu računa na zavihku Povezave, pri povezavi na Predračun, omogočena kljukica »Zaprem preostanek...
Objavljeno: