KNJIGA PREJETIH FAKTUR - AVANSNI RAČUNI

Kot ste verjetno že ugotovili so v zadnjih verzijah dodana nova polja, ki so povezana s prejetimi avansnimi računi. Tako je sedaj narejen vnos, kontiranje in spremljanje porabe danih avansov.

Kot ste verjetno že ugotovili so v zadnjih verzijah dodana nova polja, ki so povezana s prejetimi avansnimi računi. Tako je sedaj narejen vnos, kontiranje in spremljanje porabe danih avansov. Pri tej dodelavi smo se podobno kakor v programu Fakturiranje držali računovodskih predpisov in načel kontiranja ter evidentiranja avansnih računov v DDV knjigah.

To pomeni, da se kontiranje avansnega računa naredi zgolj za znesek vračunanega DDV in ustrezno evidenco v DDV knjigi. Pri prenosu končnega računa v Glavno knjigo se poleg rednih knjižb dodajo knjižbe za storno DDVja porabljenega avansa ter knjižbe za prenos avansa na konte obveznosti (zmanjšanje obveznosti za povezani avans). Poraba avansa (storno) se zabeleži tudi v DDV knjigo.

Da bi omenjeno dodelavo lahko uporabljali, je potrebno narediti nekaj nastavitev in se držati spodnjih navodil za vnos.

 

KPFW_Avansni računi


FAKTURIRANJE - Inventura (Dodatna navodila)

V nadaljevanju vam na primerih prikazujemo na kaj morate biti še posebej pozorni pri izdelavi inventure.

FAKTURIRANJE - Inventura

Navodila za vnos, obračun ter knjiženje inventurnih razlik v programu Fakturiranje.

Pošiljanje obračunskih listov preko Arnes strežnikov

Zaradi novih omejitev Arnesa pri pošiljanju e-pošte, boste najverjetneje vsi proračunski uporabniki s 100 ali več zaposlenimi pri pošiljanju...

Arnes - omejitev poslane pošte

Arnes je 9.10.2024 omejil število poslane pošte s svojih strežnikov.

KNJIGA PREJETIH FAKTUR - Zapiranje preostanka predračuna

V programu Knjiga prejetih faktur je pri vnosu računa na zavihku Povezave, pri povezavi na Predračun, omogočena kljukica »Zaprem preostanek...



Objavljeno:

Zadnja sprememba: 4.11.2010 ob 20:01